全國社會保障基金理事會今日在官網(wǎng)公布2017年部門預算情況。2017年財政撥款收支總預算13678.92萬元,其中住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數(shù)為450萬元, 比2016年執(zhí)行數(shù)增加29.74萬元,增長7.08%。“三公”經(jīng)費預算數(shù)為458.63萬元,比2016年預算數(shù)減少1.07萬元。
人民幣資料圖 中新網(wǎng)記者 金碩 攝
一、財政撥款收支總表說明
全國社會保障基金理事會2017年財政撥款收支總預算13678.92萬元。收入包括:一般公共預算撥款13653.92萬元、上年結轉25萬元;支出包括:金融支出13043.92 萬元、住房保障支出635萬元。
二、一般公共預算支出表說明
(一)一般公共預算當年財政撥款變化情況
全國社會保障基金理事會2017年一般公共預算財政撥款13653.92萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)11962.53萬元增加1691.39萬元,增長14.14%,增長原因是新設養(yǎng)老金管理部和養(yǎng)老金會計部,增加事業(yè)運行費和養(yǎng)老金信息系統(tǒng)建設運行費。
(二)一般公共預算2017年財政撥款結構情況
金融支出(類)支出13043.92萬元,占95.53%;住房保障(類)支出610萬元,占4.47%。
(三)一般公共預算2017年財政撥款具體使用情況
1.金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數(shù)為534.85 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)526.81萬元增加8.04萬元,增長1.53%。
2.金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運行(項)2017年預算數(shù)為8528.15萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)7990.57萬元增加537.58萬元,增長6.73 %。增長主要原因是新設兩個部門,增加事業(yè)運行費。
3.金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融行業(yè)電子化建設(項)2017年預算數(shù)為3680.92萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)2879.86萬元增加801.06萬元,增長27.82%,增長主要原因是新增業(yè)務,增加養(yǎng)老金信息系統(tǒng)建設及運行費。
4.金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)2017年預算數(shù)為300萬元,與2016年預算數(shù)持平。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數(shù)為450萬元, 比2016年執(zhí)行數(shù)420.26增加29.74萬元,增長7.08%,主要是2016年住房公積金繳存基數(shù)增加。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2017年預算數(shù)為20萬元, 比2016年執(zhí)行數(shù)19.73萬元增加0.27萬元,增長1.37%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數(shù)為140萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)125.3萬元增加14.7萬元,增長11.73%。
三、一般公共預算基本支出表說明
全國社會保障基金理事會2017年一般公共預算基本支出9138.15萬元,其中:
人員經(jīng)費6378.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2760萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表說明
全國社會保障基金理事會2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為458.63萬元,其中:因公出國(境)費400萬元,公務用車購置及運行費49萬元,公務接待費9.63萬元。2017 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少1.07萬元,主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統(tǒng)一壓減。
五、政府性基金收支表說明
全國社會保障基金理事會2017年無政府性基金預算,故表中無數(shù)據(jù)。
六、部門收支總表說明
按照綜合預算的原則,全國社會保障基金理事會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:金融支出、住房保障支出。全國社會保障基金理事會2017年收支總預算13900.92萬元。
七、部門收入總表說明
全國社會保障基金理事會2017年收入預算13900.92萬元,其中:上年結轉25萬元,占0.18%;財政撥款收入13653.92萬元,占98.22%;其他收入222萬元,占1.6%。
八、部門支出總表說明
全國社會保障基金理事會2017年支出預算13900.92萬元,其中:基本支出9385.15萬元,占67.51%;項目支出4515.77萬元,占32.49%。
九、其他有關情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費使用情況說明
2017年事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算8528.15萬元,較2016年預算9221.68萬元減少693.53萬元,降低7.52%。主要原因是編制內實有人數(shù)減少。
(二)政府采購情況說明
2017年政府采購預算總額1726.22萬元,其中:政府采購貨物預算300萬元;政府采購工程預算100萬元;政府采購服務預算1326.22萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2016年6月1日,全國社會保障基金理事會共有車輛12輛,其中,部級領導干部用車10輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備32臺(套);單位價值100萬元以上專用設備16臺(套)。2017年部門預算未安排車輛購置預算、單位價值50萬元以上通用設備購置預算和單位價值100萬元以上專用設備購置預算。
(四)預算績效情況說明
2016年全國社會保障基金理事會納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款2522.02萬元。2017年全國社會保障基金理事納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款3680.92萬元。